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中旗股份、诺普信和绿亨科技公布2023年经营业绩

2024-04-01
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世界农化网中文网报道:近日,中旗股份、诺普信和绿亨科技公布2023年年度报告/业绩快报,其经营业绩详情如下:


中旗股份:2023年营收23.9亿元,净利润1.92亿元


中旗股份2023年度实现营业收入2,390,013,260.50 元,较上年同期减少19.52%;实现归属于上市公司股东净利润191,623,058.34 元,较上年同期减少54.38%。


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2023 年,面对复杂的市场环境,公司积极克服市场低迷、订单下滑等不利因素,切实完善提升安全、环保管控工作,尽全力保障生产供应。受公司主要产品销量、价格同比下降等原因,最终公司经营业绩有所下滑。


项目建设:公司有 3 个项目正在进行试生产,其余项目有序推进中。技改项目上公司实施了一批技术改造项目,达到预期的提高产能、节能降耗、减少排放、改善现场工作环境的目的,收到良好的经济和社会效益。


技术研发创新:截至目前公司专利方面拥有 142 件专利,其中 PCT 专利 8 件,美国授权专利 1 件。创制药方面:2023 年合成新目标化合物多个,发现候选物 3 个,完成了一个项目的中试验证。


项目收购:为了更好地整合产业链资源,获得上游原材料供应的话语权,江苏鸿丰股权投资有限公司于 2023 年 10 月 19 日召开股东会,股东江苏中旗科技股份有限公司同意江苏鸿丰股权投资有限公司受让南京朗玛旗云生物科技有限公司所持山东朗晟科技有限公司 6%的股权;2023 年 10 月 25 日,南京朗玛旗云生物科技有限公司和江苏鸿丰股权投资有限公司签订相应的《股权转让协议》,2023 年 11 月 22 日,股权变更登记手续完成。


诺普信:2023年营收41.33亿元,归母净利润2.33亿元


报告期内,诺普信营业总收入为 413,343.97万元,较上年同期下降3.09%。营业利润为22,419.67万元、利润总额为22,560.25万元、归属于上市公司股东的净利润为23,328.21万元,基本每股收益0.2386 元,较上年同期分别下降31.04%、34.54% 、28.97%和下降28.99%。


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营业总收入下降主要原因:(1)2023年农药行业整体低迷,上游原药价格行情持续低位,制剂渠道去库存压力大,导致农药制剂业务销售同比下滑2.86亿;(2)继续优化田田圈运营和管控,整合资源管理,提升资产综合回报率,并表控股经销商由上年27家减少至当期17家,并表营业收入同比减少2.97亿;(3)近几年的打磨和积累,第二增长曲线生鲜消费类业务渐见产出,2023年光筑农业蓝莓业务首年量产,实现销售收入4.50亿,同比增长280.12%。


归属于上市公司股东的净利润下降主要原因:(1)农药制剂业务营业收入减少,相应利润减少;(2)田田圈控股经销商计提减值损失预计同比较大增幅;(3)投资收益同比下降:处置参股子公司绿邦作物公司股权账面当期亏损1,855万元;2022年收到参股公司南通泰禾分红1,334万元而2023年未收到分红。(4)蓝莓业务进入量产年度,利润大幅增长。


绿亨科技:2023年营收4.22亿元,净利润同比增长7.48%


报告期内,公司实现营业总收入为 422,017,930.44 元,同比增长 8.90%;归属于上市公司股东的净利润为 51,378,305.47 元,同比增长 7.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 36,398,192.89 元,同比下降 20.26%。


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公司报告期内营业收入较上年同期有小幅增长,主要原因是公司保持稳定经营、持续发展同时,通过投资并购等方式成功延伸种业上游产业链,新增酒泉庆和等经营主体带动营收实现增长。


报告期内,公司主营业务收入基本保持稳定,其他业务收入较上年同期增长 132.17 万元,增幅37.28%,其他业务成本较上年同期增长 127.00 万元,增幅 66.96%。公司的种子、农药业务销售较上年同期有小幅增长,肥料业务较上年同期增长 54.99%,主要原因是肥料业务正处于快速发展阶段,公司更加有针对性的开发新产品,顺利实现业绩较快增长。其他产品收入较上年同期增长 81.65%。公司各区域业务基本保持稳定,西北地区营业收入 6,946.09 万元,较上年同期增长2,718.34 万元,增幅 64.30%,毛利率下降 13.42%。


归属于上市公司股东的净利润较上年同期有小幅增长,主要原因为:① 报告期内公司取得公司上市政府补助 700 万元;② 报告期内公司持续优化现金管理水平, 募集资金、自有资金利息收入增加 600 余万;③ 公司金融资产公允价值变动损益 462.26 万元。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降幅度较大,主要原因是:公司控股子公司沧州蓝润生物制药有限公司尚处于产能提升阶段,新增固定成本尚未被摊薄,且受到化工行业周期波动大环境影响,使得公司农药业务毛利率出现下降。


2024年经营计划或目标


2024 年,公司将重点从以下方面做好业务经营工作:


 一是按照建立作物生产系统的理念,以″帮农民种地″为导向,强化研发,把精品做足。蔬菜种子领域,公司将以南沙育种研究院、寿光育种基地建设为抓手,持续加大资金、人力等资源要素的投入,聚焦小番茄、辣椒、鲜食玉米等优势品种,培育更多单品销售额在百万级以上的精品蔬菜种子。农药产品方面,公司将保持在解决农作物苗期病害问题方面的领先地位,不断在产品应用方面取得开创性成果,2024 年力争实现沧州蓝润提质增效,对公司业绩增长做出更多贡献。肥料板块,按照″只做精品″的发展思路,2024 年将依托新产品、新技术、新基地、新理念、新公司等全新要素集中推出,力争实现跨越式增长,成为继种子、农药后,拉动公司业务发展的″第三驾马车″; 


二是整合资源,延伸产业链,培育新的利润增长点。种业板块,公司将探索以种苗带动种子的新模式,延伸育苗环节及农产品终端的产业链,提升蔬菜种子的盈利空间,2024 年重点将围绕小番茄全产业链提升各环节的产值和利润空间。农药板块,公司将继续提升噁霉灵系列产品、氯溴异氰尿酸系列产品的市场份额和经济价值,加快扩作登记,增加用药场景,开发市场潜力,同时用好原药生产优势,延伸产业链,不断提升原药和中间体对公司利润的贡献度;公司将利用沧州蓝润产能优势,加大市场容量更大的除草剂的生产和市场推广。肥料板块,公司将推出硫肥、锌.硼免疫蛋白等新产品,通过向种植基地客户提供一揽子种植服务方式,力争实现业务收入较大幅度增长。 


三是守正创新,恪守绿亨经营理念,坚持渠道下沉,坚持在产品终端做好农业技术推广服务,把″精品+网络″的经营理念落到实处。


Zhejiang Tide Crop Science Co.,Ltd.
来源: 公司公告
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